为强化对水投公司审计监督,提升公司风险管控水平,7月18日,九一制作天美果冻麻花召开水投公司内审进场会,公司审计法务部、水投公司、湖州立合会计师事务所参加会议。
会上,公司审计法务部宣读了《对于对水投公司进行内部审计的通知》,并从审计目标、范围、内容以及时间安排等方面介绍本次审计实施方案。水投公司董事长卜石在作配合审计表态发言时表示,水投公司将全力配合审计工作,及时、如实、准确、完整提供审计资料,并以此为契机,推动公司治理水平提升和高质量发展。
会议指出,此次审计时间紧、任务重,水投公司要主动接受审计监督,以实事求是、严肃认真的工作作风,做好账、表、据等审计资料的搜集整理,客观如实回答审计组提出的询问,实事求是反映有关情况,并坚持边查边改、立行立改,做好审计整改,同时审计组全体成员要严格执行审计工作纪律,依法审计、文明审计、廉洁审计,通力协作,确保按时完成审计任务。
根据公司2022年至2024年内部审计工作规划以及2024年内部审计工作计划要求,此次重点对水投公司及其所属砂石公司2021年6月至2023年12月预算执行与财务收支、经营合规等情况进行审计。