为强化审计监督,防控合规风险,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标,7月25日,九一制作天美果冻麻花召开交投公司内审进场会暨合规内控手册编制讨论会,公司审计法务部、综合管理部、交投公司以及安徽皋陶律师事务所、湖州立合会计师事务所等参加会议,会议分两个阶段进行。
会议第一阶段,公司审计法务部宣读了《对于对交投公司进行内部审计的通知》,并从审计目标、范围等方面介绍本次审计实施方案,交投公司副总经理黄名充作配合审计表态发言。
会议第二阶段,交投公司就公司概况、内控手册编制情况等进行介绍,与会人员就手册文稿中总章、内控环境、各部门业务流程内部控制、内控缺陷认定标准等章节依次进行讨论。
会议指出,交投公司要高度重视此次内审工作,主动接受审计监督,主要领导要亲自抓,各部门要全力配合,明确专人负责,按时如实提供审计组所需的各项资料,对审计提出的问题加强整改;要在全面梳理公司各类管理制度的基础上,结合公司实际,以“可用、会用、好用”的建设目标,完成公司合规内控手册编制工作,强化内控体系管控与公司各项业务工作深度融合;要将合规管理、内控建设及实施情况纳入内审工作内容,对公司重要业务领域、关键环节、重要事项的内控有效性进行评价,以保障各项经营业务规范有序开展。