为强化审计监督,发挥内审在防范风险、完善管理、提升效益的作用,8月1日,九一制作天美果冻麻花召开国资公司内审进场会,公司审计法务部、国资公司、湖州立合会计师事务所参加会议。
会上,公司审计法务部宣读了《对于对国资公司进行内部审计的通知》,并重点围绕预算执行、财务收支、国有资产管理、内控制度执行等审计内容介绍本次审计实施方案,明确本次审计工作要求。国资公司副总经理张峰在作配合审计表态发言时表示,公司将以严肃认真的态度,高度重视审计;以积极主动的姿态,配合审计工作;以扎实有效的举措,做好审计整改。
会议指出,开展内部审计是深化改革,实现国有资产保值增值的内在要求,更是提升公司治理水平和风险防范能力的现实需要。根据公司2022年至2024年内部审计工作规划以及2024年内部审计工作计划要求,此次主要对国资公司2020年5月至2023年12月预算执行与财务收支、经营合规等情况进行审计。